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上海市杨浦区延吉新村街道2023年度预算执行及其他财政收支审计整改情况 2024-12-06
索引号:-2024-13795
发布机构:延吉新村街道
信息分类:审计整改
上海市杨浦区延吉新村街道2023年度预算执行及其他财政收支审计整改情况
收到杨浦区审计局《2023年度预算执行及其他财政收支审计报告》后,街道办事处高度重视,针对问题逐项细化落实责任部门和责任人员、明确整改措施和时间节点,进行了认真整改和落实。具体整改情况如下:
序号 | 审计发现问题 | 问题整改情况 |
1 | 部分非同级财政拨款收入未纳入预算。 | 今后将加强全口径预算管理,及时将非同级财政拨款收入纳入预算。 |
2 | 部分长期宕账和结转资金未清理。 | 长期宕账部分除已使用部分,其余均已上交财政。结转资金均已纳入预算安排。 |
3 | 决算报表编制不规范,填报的决算数据不准确。 | 已完成决算报表修改。今后将抓好举一反三,财务人员进一步提高工作责任心,仔细审慎做好决算报表编制工作,加强决算编制管理和审核,准确反映收入支出情况,提高决算数据质量。 |
4 | 绩效管理不规范,未按规定建立部门预算绩效管理制度,财政项目支出绩效自评表编制不规范。 | 已制定《延吉新村街道预算绩效管理实施办法(试行))》。对2023年所有项目绩效评价表进行了核对并完成修改。将进一步加强对业务科室的绩效编制培训,提高绩效编制报告的质量,准确反映绩效目标情况。 |
5 | 固定资产管理有待加强,部分固定资产未记账,个别固定资产账实不符。 | 对于盘盈、未入账的固定资产均已入账,对无法使用的进行了报废。将进一步完善固定资产管理制度,加强日常管理,规范资产使用,保障国有资产的安全完整。 |