上海市杨浦区人民法院2022年度部门预算执行情况专项审计整改情况 2024-01-16

    收到上海市审计局《2022年度部门预算执行情况专项审计调查的情况》的报告后,我院对该报告中所指出的问题高度重视,成立审计整改工作小组,制定审计整改工作方案,明确审计整改工作责任,落实审计整改工作措施,对审计指出的问题,认真研究,逐条整改。具体整改情况如下:

序号

审计发现问题

问题整改情况

1

预算执行不严格,部分项目多结算

已于2023年7月前将市审计局提出项目多结算费用全部上缴国库。今后将严格执行政府购买服务相关规定,加强内部管理,强化合同约束,规范合同履行。

2

部分事项未完成已全额支付款项

已根据支付款项完成所有事项验收送货。今后将加强预算支出管理,强化合同约束,规范合同履行,提高财政资金使用效益,确保资金安全。

3

部分设备未有效盘活利用

已于2023年6月9日将上述设备纳入了公务仓。今后将加强资产管理,严格执行资产配置有关规定。

 

4

部分财政资金结存加油卡

严格执行财政资金统筹管理的相关要求,清理结余结转资金。科学、合理安排预算支出,进一步促进财政资金盘活利用。