不能读取jquery
English Deutsch 无障碍浏览工具 去除导航
2016年上海市杨浦区发改委部门预算、三公经费公开表 2016/02/22
上海市杨浦区发展和改革委员会(部门)主要职能
      贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策,研究提出相应的政策措施;协调和推进重点功能区建设;研究提出本区经济、社会和城市发展战略,拟订并组织实施本区国民经济和社会发展中长期规划,负责国民经济和社会发展区级专项规划的立项管理;衔接、平衡区总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划;研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策;研究提出本区年度国民经济和社会发展的主要预期目标,组织编制年度国民经济和社会发展计划,受区政府委托,向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告;加强国民经济运行的预测、预警和监控,针对经济运行中的重大问题及时提出政策建议;统筹协调本区经济体制和社会发展改革,拟订年度改革工作重点;指导推进、综合协调经济体制和社会发展改革;拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排区级政府性资金和涉及重大项目的专项规划;组织提出年度重大项目计划草案,组织编制市级建设财力和政府性建设基金投资计划;按权限审批、核准、备案需要综合平衡的固定资产投资项目;负责审核并上报由市发展改革委审批(审核)的投资项目;审批区级建设财力等政府性资金项目;引导社会资金用于固定资产投资的方向;组织开展重大建设项目稽察;负责全区固定资产投资项目信息化管理;负责本市外商投资项目和境外投资项目管理。根据国家产业政策,组织研究提出本区产业发展战略,推进经济结构战略性调整,研究产业发展体制机制改革的重大问题;组织拟订本市产业发展导向和综合性产业政策;牵头编制服务业、战略性新兴产业、先进制造业的发展规划等重大政策,协调推进国家、市级服务业等有关重大项目的实施和专项资金的统筹平衡;协同推进产业布局及各类开发园区的设立、调整。
根据上述职责,上海市杨浦区发展和改革委员会设7个内设机构:
(一)办公室
(二)综合规划科
(三)产业发展科
(四)固定资产投资科
(五)城市发展科(资源节约和环境保护科)
(六)社会发展科;
(七)价格监测监督科;
按有关规定设置纪检监察机构。
2016年上海市杨浦区发展和改革委员会预算编制说明
上海市杨浦区发展和改革委员会部门预算是包括本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。
    部门中,行政单位1家,事业单位2家。
    2016年杨浦区发改委部门预算支出总额为4967.27万元,其中:财政拨款支出预算4788.27万元。财政拨款支出预算中,基本支出1258.27万元;项目支出3530.00万元。财政拨款支出主要内容如下:
  
   
   
   
   
   
1、“一般公共服务支出”科目2075.48万元,主要用于在职及聘用人员工资福利支出、部门日常运行支出以及发改委各业务科室项目支出。
2、“社会保障和就业支出”科目11.65万元,主要用于离退休方面的支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”科目69.20万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4、“节能环保支出”科目290.00万元,主要用于本区环境保护管理事务支出。
5、“资源勘探信息等支出”科目2300.00万元,主要用于区内产业扶持专项资金。
6、“住房保障支出”科目41.94万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市杨浦区发展和改革委员会 单位:元
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 47,882,653 一、一般公共服务支出 22,044,824
1. 一般公共预算资金 47,882,653 二、国防支出  
2. 政府性基金   三、公共安全支出  
二、事业收入   四、教育支出  
三、事业单位经营收入   五、科学技术支出  
四、其他收入 1,790,000 六、文化体育与传媒支出  
    七、社会保障和就业支出 116,480
    八、医疗卫生与计划生育支出 691,985
    九、节能环保支出 3,400,000
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、资源勘探信息等支出 23,000,000
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出 419,364
    十七、其他支出  
收入 49,672,653 支出 49,672,653
2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市杨浦区发展和改革委员会 单位:元
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 47,882,653 一、一般公共服务支出 20,754,824 20,754,824  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 116,480 116,480  
    八、医疗卫生与计划生育支出 691,985 691,985  
    九、节能环保支出 2,900,000 2,900,000  
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、资源勘探信息等支出 23,000,000 23,000,000  
    十三、商业服务业等支出      
    十四、金融支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 419,364 419,364  
    十七、其他支出      
收入 47,882,653 支出 47,882,653 47,882,653  
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市杨浦区发展和改革委员会 单位:元
项目 一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 20,754,824 11,354,824 9,400,000
201 04   发展与改革事务 20,754,824 11,354,824  
201 04 01 行政运行 7,153,315 7,153,315  
201 04 02 一般行政管理事务 5,000,000   5,000,000
201 04 05 日常经济运行调节 1,700,000   1,700,000
201 04 06 社会事业发展规划 500,000   500,000
201 04 07 经济体制改革研究 2,200,000   2,200,000
201 04 08 物价管理 0    
201 04 50 事业运行 1,565,731 1,565,731  
201 05   统计信息事务 0    
201 05 07 专项普查活动 0    
201 05 50 事业运行 2,635,778 2,635,778  
208     社会保障和就业支出 116,480 116,480  
208 05   行政事业单位离退休 116,480 116,480  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 112,840 112,840  
208 05 02 事业单位离退休 3,640 3,640  
210     医疗卫生与计划生育支出 691,985 691,985  
210 05   医疗保障 691,985 691,985  
210 05 01 行政单位医疗 433,255 433,255  
210 05 02 事业单位医疗 258,730 258,730  
211     节能环保支出 2,900,000   2,900,000
211 01   环境保护管理事务 2,900,000   2,900,000
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 2,900,000   2,900,000
215     资源勘探信息等支出 23,000,000   23,000,000
215 08   支持中小企业发展和管理支出 23,000,000   23,000,000
215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 23,000,000   23,000,000
221     住房保障支出 419,364 419,364  
221 02   住房改革支出 419,364 419,364  
221 02 01 住房公积金 419,364 419,364  
合计 47,882,653 12,582,653 35,300,000
2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市杨浦区发展和改革委员会 单位:元
项目 政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 0 0 0
2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门:上海市杨浦区发展和改革委员会 单位:元
项目 一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 9,300,636 9,300,636  
301 01 基本工资 1,448,436 1,448,436  
301 02 津贴补贴 3,062,148 3,062,148  
301 03 奖金 384,000 384,000  
301 04 社会保障缴费 1,826,841 1,826,841  
301 07 绩效工资 1,580,811 1,580,811  
301 99 其他工资福利支出 998,400 998,400  
302   商品和服务支出 2,457,173   2,457,173
302 05 水费 10,000   10,000
302 06 电费 80,000   80,000
302 09 物业管理费 60,000   60,000
302 11 差旅费 170,000   170,000
302 14 租赁费 305,000   305,000
302 15 会议费 130,000   130,000
302 16 培训费 181,291   181,291
302 17 公务接待费 50,000   50,000
302 28 工会经费 121,722   121,722
302 29 福利费 165,240   165,240
302 31 公务用车运行维护费 54,720   54,720
302 39 其他交通费用 547,200   547,200
302 99 其他商品和服务支出 582,000   582,000
303 对个人和家庭的补助 544,844 544,844  
303 01 离休费 0    
303 02 退休费 116,480 116,480  
303 03 退职(役)费 0    
303 04 抚恤金 0    
303 05 生活补助 0    
303 06 救济费 0    
303 07 医疗费 0    
303 08 助学金 0    
303 09 奖励金 9,000 9,000  
303 11 住房公积金 419,364 419,364  
303 13 购房补贴 0    
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0    
310   其他资本性支出 280,000   280,000
310 02 办公设备购置 280,000   280,000
合计 12,582,653 9,845,480 2,737,173
2016年上海市杨浦区发展和改革委员会部门“三公”经费预算情况表
单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
10.47   5.00 5.47   5.47
杨浦区发改委2016年“三公”经费财政拨款预算合计为10.47万元,预算包括杨浦区发改委机关本部和下属2家事业单位2016年使用区级财政拨款预算安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。
2016年公务用车购置及运行费预算5.47万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车购置及运行费为9.79万元,2016年比2015年同比减少4.32万元,主要由于人员减少。
2016年公务接待费预算5.00万元,主要用于安排上级部门的检查及区县相关部门来本委调研、接待交流等执行公务所需会场费、交通费、伙食费等支出。2016年公务接待费预算为5.20万元,在继续坚持贯彻执行中央八项规定、厉行节约等文件精神,2016年相比2015年减少0.20万元。
分享到:
标签:
相关信息

    上海市杨浦区人民政府版权所有

    地址:江浦路549号     电话:25032066     邮编:200082

    沪ICP备11018171     沪公网安备31011002000548号

    工作时间:周一至周五 上午8:30~下午5:30

    Copyright ©2008-2016 SHANGHAI YANGPU All Rights Reserved